審計報告相關范文


審計報告相關范文

文章插圖
審計報告范文一
根據《*縣**辦公室抄告單》武政辦抄字*2009*32*批準,2009年度審計項目計劃安排及審計調查項目28項:
一、法定項目1項
20*年度縣級財政預算執行審計和其他財政收支審計
20*年度財政預算執行審計根據縣*、縣*和上級審計機關*要求,以全部**資金審計為主線 , 以*級預算執行審計為重點,以支出審計為主,關注地方財政資金*分配*情況,促進*收支逐步實現"收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子",為構建完整*預算體系服務,力求在強化財政*方面發揮建設*作用 。
二、省定項目9項
1、全部**資金與財政風險專項審計調查
通過審計調查摸清全部**資金收入及支出結構,評價收支結構*變動趨勢 , *影響收入結構變動*內在因素,促進經濟結構完善;在掌握*負債規模和**基*上,**負債風險對財政運行*影響,防范財政風險 。
2、20*年度鄉鎮財政審計
通過審計,探索鄉鎮全部**資金審計*方法,以財政資金使用績效為重點,按照"收入一個籠子,預算一個盤子 , 支出一個口子"*預算*要求,促進鄉鎮*以科學發展觀來建立公共財政制度,規范鄉鎮財政財務*,防范鄉鎮財政風險,實現鄉鎮經濟全面協調可持續地發展 。
3、我縣行政事業單位資產*狀況審計調查
通過調查 , 反映我縣行政事業單位*資產*現狀,揭示資產基**、經營運作、收入*等方面存在*問題,促使行政事業單位進行資產*改革,推動*會計制度*建立,*國有資產*安全、完整和效益,為建設節約型*、完善部門預算*編制、規范*收入分配秩序創造條件 。
4、社保五項基金同步審計及企業年金制度專項審計調查
通過對五項基金*審計,促進社保部門更好地*行職責,嚴格依法辦事 , 進一步強化基金征繳,實現應收盡收;規范內部*,嚴禁擠占挪用,防止欺詐騙保,更好地*基金安全,確保社會保障*能真正惠及*群眾 。通過對企業年金制度專項審計調查,掌握我縣企業年金制度*總體情況,揭示企業年金在制度設定、執行、*等方面存在*問題,并有針對**提出加強和完善*審計建議,特別是在企業年金社會化*后*部門加強基金*和**對策 。
5、糧食安全專項審計調查
通過調查,了解糧食政策制定、政策執行、政策落實到位情況及我縣糧食安全*現狀,綜合評價糧食安全工作績效,揭露糧食安全保障工作中*違法、違規問題,*存在問題原因,提出進一步健全完善糧食安全制度和政策措施*建議,確保我省*糧食安全 。
6、全省質量技術**預算外收支情況審計調查
按照全部**資金審計*要求,通過調查縣質量技術***級及下屬事業單位20*年和20*年度預算外資金收支情況 , 掌握我縣質量技術**預算外收入*總量、構成、支出結構,綜合評價執法情況,提出加強預算外資金**建議,促進管好用好預算外資金 。
7、*外債專項審計調查
通過調查2000年全省*外債統一歸口*后*運行、*情況,摸清我縣向外國*或國際經濟組織借款形成*債務規??偭?、組成結構,發現并**外債在運作和*中存在*問題,在優化投向、規范使用、改進*和控制風險等方面提出建設*意見 。
8、全省新增*主導*項目實施情況審計調查
通過對我縣在20*年底至2009年5月底立項、開工*全省新增*主導*重大建設項目*調查,了解建設資金*籌集、*、使用以及工程質量、投資效益等情況;掌握工程執行過程*現*新情況和新問題;針對有關問題深入*原因,從體制、制度層面提出審計建議,促進完善各項宏觀調控政策 。
9、農業綜合開發竣工項目審計
通過對2006至20*年度全省農業綜合開發項目資金籌集、*、使用及項目實施情況進行審計 , 揭示資金*、使用及項目*方面存在*問題 , *原因,促進規范* 。
*明,有些違紀問題是總行布置*,有些則是他們默許* 。因此,我們同意有關部門對他們作出*處理決定 。
*三*意見和建議
總*講,某銀行對此審計*態度較好,并對審計工作予以配合 。盡管審計中發現*問題較為嚴重,但在審計過程中,總行和多數分行*態度尚屬端正,能夠積極、主動配合審計機關*工作 。當我局將審計*發送該行以后,總行發出了傳真電報 , 要求各分行進行自查 , 并派*組赴各地*查 。在審計過程中 , 總行又自動將利潤留成比例降回到規定*標準 ??傂袑徲嫿M進點前,總行進行了自查 , 并主動將五筆不合理資金XX只XX萬元作了調帳處理,對多提利潤留成及定期儲蓄應付未付利息問題作了說明 。因此,我們
意見將以上問題視為總行自查進行處理 。
鑒于某銀行*違反財經紀律*主要責任者已經處理,在以后*審計過程中 , 總行和多數分、支機構能主動配合,我們建議,除對弄虛作假情節嚴重,手段惡劣或有意隱瞞問題且數額較大*,甚至阻撓審計機關進行審計*極少數人員建議總行和有關黨政機關給予嚴肅處理外,凡屬于一般違紀問題*責任者不再給予紀律處分 。但應認真總結經驗教訓,寫出*報告 。
對于某銀行*違紀資金*經濟處理意見,按照自查部分由該行自行調帳處理,審計機關*部分就地繳人*金庫*原則辦理 。
某銀行應加強全***組織紀律*教育 。
某銀行應立即健全現有規章制度,加強財務* 。凡與國家有關規定不一致*,應按國家有關規定修改更正;凡規定不明確*,應根據國家有關文件作出明確規定 。同時,要加強財務* , 做好對財會人員*培訓工作 。
某銀行應建立健全并嚴格執行內部*制度,盡快建立內部審計*正常工作秩序,堵塞漏洞 。
以上報告妥否,諸批復 。
金融審計局
XXXX年X月X*
【審計報告相關范文】這篇審計報告開章要言明義,導言部分全面交代了審計對象、審計工作開展酌情況、審計*結果 。正文*審計內容部分,分點列出審計出*主要問題 。矛盾交代明白,存在*問題清楚,所指出問題*事實、數據清楚翔實 。評價和結論部分,對存在問題*程度一針見血地指出其*質*嚴重*,態度鮮明 。在意見和建議部分,*著實事求是*原則對存在問題*單位提出處理建議,并針對存在*問題提出改進工作*建議 。全篇報告結構完整,觀點鮮明,建議舍理,數據準確 。

    推薦閱讀